Время проведения : с 10-00 до 14-40
ЛЕКТОРЫ:
Сергей Дробоття (редактор рубрики ИТС "НДС: правила налогообложения и учета", автор многочисленных аналитических материалов в специализированных бухгалтерских изданиях) расскажет об "импортном" и "экспортном" НДС, особенности налогообложения услуг в ВЭД.
Вадим Косий (директор компании "ФРЕДО") расскажет о легком и комфортном обмене первичными и другими электронными документами в период локдаунов и удаленной работы с помощью сервиса FREDO ДокМен.
Ирина Губина (эксперт по налоговому планированию, автор многочисленных публикаций по налогообложению и бухгалтерскому учету, независимый консультант бухгалтерского и налогового учета, CAP, DipIFRrus ACCA) раскроет вопросы связанные с учетными и налоговыми правилами, которые касаются операций с валютой, курсовых разниц, задолженностей.
Организатор: Всеукраинский Союз Автоматизаторов Бизнеса
В ПРОГРАММЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАРА "ЛЕКТОРИЙ" :
- НДС и внешнеэкономические операции
- "Импортный" НДС: налогообложение операций ввоза товаров на таможенную территорию Украины
- База налогообложения, дата начисления налоговых обязательств и налогового кредита
- Кредит-нота, списание задолженностей
- Получение товаров без оплаты, в том числе в рекламных целях
- Недостатки, нехватка, возвращение товаров нерезиденту, гарантийные обязательства
- Посредничество при ввозе товаров на таможенную территорию Украины
- Составление налоговой накладной и расчет корректировки при продаже импортных товаров : база налогообложения, коды УКТ ВЭД
- "Экспортный" НДС: налогообложение операций вывоза товаров за пределы таможенной территории Украины
- База налогообложения : "дешевая" продажа (экспорт товаров по цене ниже цены приобретения/обычной цены), безоплатные поставки
- Дата начисления "экспортных" налоговых обязательств
- Нулевая ставка и освобождение от налогообложения, подтверждения ставки НДС в размере 0 %
- Отражение в декларации по НДС и основания для получения бюджетного возмещения
- Штрафные санкции в случае несвоевременной регистрации в ЕРНН налоговой накладной с типом причины невыдачи покупателю "07"
- Особенности налогообложения услуг в ВЭД
- Влияние места поставки услуг на объект налогообложения НДС
- Импорт услуг: налоговый агент, дата начисления налоговых обязательств и налогового кредита, отражение в декларации и порядок исправления ошибок предыдущих отчетных периодов
- Получение услуг от нерезидента неплательщиком НДС: представление отчетности и уплата налога в бюджет
- Экспорт услуг: когда возникает объект налогообложения и какую ставку следует применять
- Налоговые накладные при осуществлении операций по предоставлению/получению услуг в ВЭД
- Сервис FREDO ДокМен - легкий и комфортный обмен первичными и другими электронными документами в период локдаунов и удаленной работы
- Операции с валютой, курсовые разницы, задолженности: учетные и налоговые правила
- Главные "валютные" правила и курсовые разницы: кто и как учитывает
- В каких операциях возникают курсовые разницы. Что можно установить учетной политикой, а что будет прямым нарушением норм П(С)БУ с налоговыми последствиями
- Валютные показатели в финотчетности и декларации по прибыли
- Курсовые разницы у плательщиков единого налога: что отобразить в финотчетности, что считать объектом налогообложения единым налогом
- Учетные особенности списания валютных задолженностей
- Импортные операции по приобретению товаров, работ и услуг, приобретения валюты
- Формирование "валютных" расходов и себестоимости товара в зависимости от первого события
- Где брать валютный курс для учета? Стоит ли ориентироваться на дату ВМД? Чем подтверждать дату появления контроля над активом
- Стоит ли сочетать правила НДС-учета и бухгалтерские правила
- Влияние валютных курсов на операции с чередованием поступлений и оплат. Можно ли вести учет себестоимости по "средневзвешенному" курсу. Есть ли налоговые риски у таких расходов?
- Примеры формирования первичной стоимости товаров при поставках, которые "чередуются"
- Правила учета приобретения валюты
- Налоговые разницы при импорте: как и в каком периоде вести учет? Как готовиться к внедрению правила "деловой цели" ради импортных корректировок
- Экспортные операции по поставке товаров, работ, услуг
- Дата формирования дохода для бухгалтерского и "прибыльного" учета. В чем риски "привязки" этих дат к НДС-правилам
- Отличия по датам определения доходов для товаров и для работ, услуг. Что должна учесть учетная политика
- Правила формирования налогооблагаемого дохода, выбор курса для его признания в зависимости от первого события - получения оплаты или отгрузки. Чередование отгрузок и оплаты - риски правильного или неправильного подсчета дохода
- Продажа валюты: доход или прибыль? Правила учета, выбор курса
- Налоговые разницы для экспорта товаров, работ услуг: кто, как и в каком периоде проводит корректировку
- Другие валютные операции и налоговые разницы
- Кредитные операции, правила валютного дисконтирования и учетная политика по определению курсовых разниц
- "Штрафные" корректировки по ВЭД-договорам
- Обновленные плавила "тонкой" капитализации: основные правила расчета.
ОНЛАЙН-СЕМИНАР СТОИМОСТЬ:
Бесплатно для пользователей программ автоматизации бизнеса, у которых есть действующий на дату проведения онлайн-семинара один из таких тарифных пакетов, : "ІТС ПРОФ" (как платный, так и льготный), "Тех.поддержка". Бесплатное участие распространяется на одного человека от организации;
150 грн. с НДС для других участников, в том числе за второго и больше участника от организации, у которой есть действующий тарифный пакет "ІТС ПРОФ"/"Тех.поддержка". Организация, которая оформит доступ к тарифному пакету "ІТС ПРОФ"/"Тех.поддержка" к дате проведения семинара, автоматически получает право на бесплатное участие.
Предварительная регистрация обязательная.
Дополнительную информацию Вы можете узнать по телефону (057) 754 77 00